Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025416688 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025410688 SÉRIE ÚNICA....
88,12
88,12
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025418291 SÉRIE ÚNICA....
361,57
361,57
1.00
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025418073 SÉRIE ÚNICA....
200,41
200,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025416688 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025410688 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025418291 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025418073 SÉRIE ÚNICA....
729,21
25/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
729,21
26/01/2023
Pagamento de Empenho 260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
729,21
TOTAL
729,21
729,21
729,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.