Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha 03/2023 |
13.658,59 |
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30/03/2023 |
liquidação folha de pagto comp.março/2023 |
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13.658,59 |
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30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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45,00 |
30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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732,65 |
30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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913,76 |
30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.756,84 |
31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2714/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.292,01 |
TOTAL |
13.658,59 |
13.658,59 |
13.658,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.