Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 |
0,00 |
759,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2023 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 |
759,86 |
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30/03/2023 |
liquidação folha de pagto comp.março/2023 |
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759,86 |
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19/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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759,86 |
TOTAL |
759,86 |
759,86 |
759,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.