ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
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=Agua sanitaria embalagem de 02 litros...........................
2,90
1.740,00
200.00
=Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros...........
2,85
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
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=Agua sanitaria embalagem de 02 litros........................... =Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros...........
2.310,00
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.310,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023
ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935
2.310,00
TOTAL
2.310,00
2.310,00
2.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.