| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Agua sanitaria embalagem de 02 litros........................... | 2,90 | 1.740,00 |
| 200.00 | =Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros........... | 2,85 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Agua sanitaria embalagem de 02 litros........................... =Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros........... | 2.310,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.310,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 | 2.310,00 | ||
| TOTAL | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||