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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Agua sanitaria embalagem de 02 litros........................... 2,90 1.740,00
200.00 =Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros........... 2,85 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 ORDEM DE COMPRA Nº57/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº117/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Agua sanitaria embalagem de 02 litros........................... =Desinfetante para banheiros embalagem de 02 litros........... 2.310,00
24/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.310,00
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 2.310,00
TOTAL 2.310,00 2.310,00 2.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.