Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DETRAN RS
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
2861
Data de lançamento:
03/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.08.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:CONTABILIZAR RETENÇÃO NA ARRECADAÇÃO E REPASSE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,CONFORME CONVÊNIO,REF;AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023.......................
=DÉBITO FUNSET...................
---------------------------------
93,46
93,46
1.00
=DÉBITO REPASSE ÓRGÃO FISCALIZADOR TERCEIROS...........
---------------------------------
720,26
720,26
1.00
=DÉBITO CUSTOS DETRAN PÓS ARRECADAÇÃO......................
---------------------------------
96,30
96,30
1.00
=DÉBITO CUSTOS DETRAN ANTECIPADOS
---------------------------------
107,38
107,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
FINALIDADE:CONTABILIZAR RETENÇÃO NA ARRECADAÇÃO E REPASSE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,CONFORME CONVÊNIO,REF;AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023.......................
=DÉBITO FUNSET...................
--------------------------------- =DÉBITO REPASSE ÓRGÃO FISCALIZADOR TERCEIROS...........
--------------------------------- =DÉBITO CUSTOS DETRAN PÓS ARRECADAÇÃO......................
--------------------------------- =DÉBITO CUSTOS DETRAN ANTECIPADOS
---------------------------------
1.017,40
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.017,40
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2023
DETRAN RS - 3356
1.017,40
TOTAL
1.017,40
1.017,40
1.017,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.