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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NISA ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO DE 1.300m² JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL.............. CONTRATO nº129/2023.............. TOMADA DE PREÇO nº001/2023....... ORDEM DE SERVIÇO nº07/2023....... --------------------------------- = ESTE EMPENHO REFERE-SE A 12,2367519784% DO VALOR DA OBRA CONTRATADA....................... 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO DE 1.300m² JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL.............. CONTRATO nº129/2023.............. TOMADA DE PREÇO nº001/2023....... ORDEM DE SERVIÇO nº07/2023....... --------------------------------- = ESTE EMPENHO REFERE-SE A 12,2367519784% DO VALOR DA OBRA CONTRATADA....................... 50.000,00
06/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 50.000,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2023 NISA ENGENHARIA LTDA - 15823 50.000,00
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.