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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POLIANA TOLOTTI PARANHUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3005 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE 750/2023;........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR PUBLICO Felipe Luiz da Rosa,QUE NO DIA 27/03/2023 ESTEVE EM NOVO HAMBURGO PARA O 17º FÓRUM DE TURISMO E GESTÃO PÚBLICA E 2º ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO, QUE OCORREU NA UNIVERSIDADE FEEVALE ;..... - CAFÉ ( NFC-e 71890 SERIE 1);... 20,00 20,00
1.00 -LANCHE ( NFC-e 283706 serie 1);... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 PROCESSO DE 750/2023;........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR PUBLICO Felipe Luiz da Rosa,QUE NO DIA 27/03/2023 ESTEVE EM NOVO HAMBURGO PARA O 17º FÓRUM DE TURISMO E GESTÃO PÚBLICA E 2º ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO, QUE OCORREU NA UNIVERSIDADE FEEVALE ;..... - CAFÉ ( NFC-e 71890 SERIE 1);... -LANCHE ( NFC-e 283706 serie 1);... 40,00
17/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA....Conforme Nota Fiscal Nº 1/71890; 1/283706; 40,00
20/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2023 POLIANA TOLOTTI PARANHUS - 14477 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.