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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3015 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(2022),CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 13/03/2023 E DE ACORDO COM A SINDICÂNCIA nº437/22 DEVIDAMENTE HOMOLOGADA EM 08/03/2023.......................--------------------------------- =AREIA MÉDIA LAVADA.............. 185,00 925,00
1.00 =CAIXA DESCARGA BRANCA........... 59,00 59,00
1.00 =CENTRAL IMPACTA 2/8............. 1.330,00 1.330,00
31.00 =CIMENTO CP IV 50KG.............. 42,00 1.302,00
1.00 =COLA CANO 175G C/APLICADOR...... 19,80 19,80
3.00 =CURVA 90° ESGOTO 100mm.......... 43,90 131,70
1.00 =FONTE CHAVEADA 24V CENTRAL...... 335,00 335,00
18.00 =JOELHO 90° ESGOTO 50mm.......... 4,90 88,20
6.00 =LÂMPADA LED BULBO 9W............ 8,90 53,40
1.00 =LIXA FERRO 221T 100............. 3,75 3,75
1.00 =LONA PRETA 6X100M............... 11,90 11,90
3.00 =MALHA 4.2mm 15X15X2,45X6M....... 255,00 765,00
2.00 =MASSA CORRIDA PVC 3,6L.......... 43,00 86,00
5.00 =PREGO GERDAU 17X27.............. 23,96 119,79
1.00 =PREGO GERDAU 19X36.............. 24,60 24,60
3.00 =PREGO GERDAU 19X39.............. 24,90 74,70
1.00 =REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO SN DN 100X50........................... 15,90 15,90
7.00 =RIPA 7X2,5X5,40 EUCALIPTO....... 13,05 91,35
2.00 =ROLO LÃ CARNEIRO S/CABO 23CM.... 27,00 54,00
2.00 =SOLVENTE 900ML.................. 13,60 27,20
2.00 =SUBSTITUTO DE CAL 1L............ 7,90 15,80
1.00 =SUBSTITUTO DE CAL 5L............ 29,50 29,50
3.00 =TÁBUA 20cmX2,5cmX5,40m EUCALIPTO 34,80 104,40
5.00 =TE ESGOTO SN DN 50mm............ 13,50 67,50
8.00 =TE REDUÇÃO ESGOTO DN 100X50mm... 26,50 212,00
2200.00 =TIJOLO 6 FUROS 9X14X19cm........ 0,79 1.738,00
700.00 =TIJOLO MACIÇO 21,5X11X5,5cm..... 0,72 504,00
36.00 =TUBO PVC ESGOTO 100mm TUBOZAN... 19,90 716,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(2022),CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 13/03/2023 E DE ACORDO COM A SINDICÂNCIA nº437/22 DEVIDAMENTE HOMOLOGADA EM 08/03/2023.......................--------------------------------- =AREIA MÉDIA LAVADA.............. =CAIXA DESCARGA BRANCA........... =CENTRAL IMPACTA 2/8............. =CIMENTO CP IV 50KG.............. =COLA CANO 175G C/APLICADOR...... =CURVA 90° ESGOTO 100mm.......... =FONTE CHAVEADA 24V CENTRAL...... =JOELHO 90° ESGOTO 50mm.......... =LÂMPADA LED BULBO 9W............ =LIXA FERRO 221T 100............. =LONA PRETA 6X100M............... =MALHA 4.2mm 15X15X2,45X6M....... =MASSA CORRIDA PVC 3,6L.......... =PREGO GERDAU 17X27.............. =PREGO GERDAU 19X36.............. =PREGO GERDAU 19X39.............. =REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO SN DN 100X50........................... =RIPA 7X2,5X5,40 EUCALIPTO....... =ROLO LÃ CARNEIRO S/CABO 23CM.... =SOLVENTE 900ML.................. =SUBSTITUTO DE CAL 1L............ =SUBSTITUTO DE CAL 5L............ =TÁBUA 20cmX2,5cmX5,40m EUCALIPTO =TE ESGOTO SN DN 50mm............ =TE REDUÇÃO ESGOTO DN 100X50mm... =TIJOLO 6 FUROS 9X14X19cm........ =TIJOLO MACIÇO 21,5X11X5,5cm..... =TUBO PVC ESGOTO 100mm TUBOZAN... 8.905,89
24/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 8.905,89
24/04/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3015/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 106,87
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 8.799,02
TOTAL 8.905,89 8.905,89 8.905,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 24/04/2023 106,87 Lançada
TOTAL   106,87