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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023;.... 2.047,01 2.047,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023;.... 2.047,01
25/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.047,01
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2023 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 2.047,01
TOTAL 2.047,01 2.047,01 2.047,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.