3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NA MONTAGEM DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTE SISTEMA DE INTERNET DISTRIBUIDA É UM SISTEMA EM QUE CADA ALUNO TERÁ ACESSO A INTERNET GRATUITA COM SENHA PRÓPRIA, PARA USO PEDAGÓGICO/DIDÁTICO E CADA PROFESSOR TERÁ UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO QUE PODERÁ SER ACESSADO EM QUALQUER LUGAR.......
---------------------------------=POE INJETOR 24V 24W 1AMP........
60,00
120,00
2.00
=POE INJETOR 24V 12W 0,5AMP......
50,00
100,00
1.00
=POE INJETOR 9-VDC 18W...........
50,00
50,00
1.00
=FILTRO DE LINHA INTELBRAS 1008+8 TOMADAS..........................
50,00
50,00
1.00
=RÉGUA 9 TOMADAS 20A PARA RACK...
100,00
100,00
1.00
=BANDEJA 1U X 290mm 2 PONTOS VENTILAÇÃO.......................
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NA MONTAGEM DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTE SISTEMA DE INTERNET DISTRIBUIDA É UM SISTEMA EM QUE CADA ALUNO TERÁ ACESSO A INTERNET GRATUITA COM SENHA PRÓPRIA, PARA USO PEDAGÓGICO/DIDÁTICO E CADA PROFESSOR TERÁ UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO QUE PODERÁ SER ACESSADO EM QUALQUER LUGAR.......
---------------------------------=POE INJETOR 24V 24W 1AMP........ =POE INJETOR 24V 12W 0,5AMP...... =POE INJETOR 9-VDC 18W........... =FILTRO DE LINHA INTELBRAS 1008+8 TOMADAS.......................... =RÉGUA 9 TOMADAS 20A PARA RACK... =BANDEJA 1U X 290mm 2 PONTOS VENTILAÇÃO.......................
490,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
490,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 3030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.