Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..........
- 3290 EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0 , 75MM 5M 10A PR ;.......
28,90
28,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..........
- 3290 EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0 , 75MM 5M 10A PR ;.......
28,90
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
28,90
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3031/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,35
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
28,55
TOTAL
28,90
28,90
28,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.