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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 304 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023..................... 3.369,66 3.369,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023..................... 3.369,66
31/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.369,66
31/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 304/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 161,74
31/01/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 304/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 101,09
31/01/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 304/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 370,66
07/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 2.736,17
TOTAL 3.369,66 3.369,66 3.369,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/01/2023 161,74 Lançada
ISS - LIVRE 31/01/2023 101,09 Lançada
INSS 31/01/2023 370,66 Lançada
TOTAL   633,49