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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELICA HINDERSMANN RECH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3063 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE CLASSE INDEVIDA,CFME. SOLICITADO PELO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR.ALTENIR R.DA SILVA,MEDIANTE OFÍCIO nº21/2023-CMV E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.RONALDO O.P. DE MORAES EM 20/03/2023 NO PROTOCOLO nº482/2023....................... --------------------------------- VALORES A SEREM DEVOLVIDOS DE ACORDO COM PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO ADM.DO LEGISLATIVO,ANEXA AO PROCESSO.... 40,71 40,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE CLASSE INDEVIDA,CFME. SOLICITADO PELO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR.ALTENIR R.DA SILVA,MEDIANTE OFÍCIO nº21/2023-CMV E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.RONALDO O.P. DE MORAES EM 20/03/2023 NO PROTOCOLO nº482/2023....................... --------------------------------- VALORES A SEREM DEVOLVIDOS DE ACORDO COM PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO ADM.DO LEGISLATIVO,ANEXA AO PROCESSO.... 40,71
19/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 40,71
20/04/2023 Pagamento de Empenho 3063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,71
TOTAL 40,71 40,71 40,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.