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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -001 654 LUBRAX TECNO 15W40;.... 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -001 654 LUBRAX TECNO 15W40;.... 48,00
06/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 48,00
06/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3079/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA 0,12
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 47,88
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 06/06/2023 0,12 Lançada
TOTAL   0,12