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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /PACIENTES,EM VEÍCULO TIPO VAN, REALIZADAS PELA EMPRESA MARCONDES, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS;.... -VIAGEM DIA 04/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS E DEPOIS IJUI/RS, TOTALIZANDO 280 KM;..... 840,00 840,00
1.00 VIAGEM DIA 05/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS, TOTALIZANDO 184 KM;..... 552,00 552,00
1.00 -VIAGEM DIA 06/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS E DEPOIS IJUI/RS, TOTALIZANDO 271 KM;........ 813,00 813,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /PACIENTES,EM VEÍCULO TIPO VAN, REALIZADAS PELA EMPRESA MARCONDES, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS;.... -VIAGEM DIA 04/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS E DEPOIS IJUI/RS, TOTALIZANDO 280 KM;..... VIAGEM DIA 05/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS, TOTALIZANDO 184 KM;..... -VIAGEM DIA 06/04/2023 DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS E DEPOIS IJUI/RS, TOTALIZANDO 271 KM;........ 2.205,00
02/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.205,00
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447 2.205,00
TOTAL 2.205,00 2.205,00 2.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.