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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;....... - 014338 GEOMETRIA;..... 120,00 120,00
1.00 -012830 MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS;..... 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;....... - 014338 GEOMETRIA;..... -012830 MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS;..... 222,00
11/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 222,00
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.