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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANICE MARIA DURIGON DIAS-MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI;...... -CAIXA DE COMANDO 50 X 60 ( CAIXA DE COMANDO 50 X 40 X 20 C/ FALANGE );..... 372,02 372,02
22.00 -BRAÇADEIRA 1" (ABRAÇADEIRA TIPO U C1 );...... 1,08 23,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI;...... -CAIXA DE COMANDO 50 X 60 ( CAIXA DE COMANDO 50 X 40 X 20 C/ FALANGE );..... -BRAÇADEIRA 1" (ABRAÇADEIRA TIPO U C1 );...... 395,78
20/04/2023 POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO,POIS O PROCESSO SERÁ REFEITO NOVAMENTE E SIM EMPENHADO DEVIDADEMENTE COM OS ORÇAMENTOS CORRESPONDENTES. -395,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.