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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO RODRIGUES CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3120 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO PACIENTE LEONEL L.F. DA COSTA, NO ESPAÇO TERAPÊUTICO RENASCER DA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES RS, PELO PERÍODO DE 17/03/23 A 17/06/2023, CONFORME CONTRATO 169/2023................ DISPENSA D LICITAÇÃO nº039/2023.. 7.200,00 21.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO PACIENTE LEONEL L.F. DA COSTA, NO ESPAÇO TERAPÊUTICO RENASCER DA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES RS, PELO PERÍODO DE 17/03/23 A 17/06/2023, CONFORME CONTRATO 169/2023................ DISPENSA D LICITAÇÃO nº039/2023.. 21.600,00
20/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 7.200,00
20/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3120/2023 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2023, NFS-e nº299. ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876 7.200,00
16/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 7.200,00
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3120/2023 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/04 A 16/05/2023, NFS-e nº314. ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876 7.200,00
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 7.200,00
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3120/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05 a 17/06/2023, NFS-e nº323. ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876 7.200,00
TOTAL 21.600,00 21.600,00 21.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.