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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 314 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha janeiro 2023 0,00 22.499,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha janeiro 2023 22.499,87
30/01/2023 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 22.499,87
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 21,72
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 48,75
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 880,10
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 1.747,38
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 1.818,73
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 2.019,27
31/01/2023 Pagamento de Empenho 314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.963,92
TOTAL 22.499,87 22.499,87 22.499,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 30/01/2023 21,72 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 30/01/2023 48,75 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 30/01/2023 880,10 Lançada
INSS contribuição dos segurados 30/01/2023 1.747,38 Lançada
BERS - Consignados 30/01/2023 1.818,73 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 30/01/2023 2.019,27 Lançada
TOTAL   6.535,95