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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3187 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;...... -P0002418368 INTERRUPT;... 4.111,71 4.111,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;...... -P0002418368 INTERRUPT;... 4.111,71
22/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 4.111,71
22/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3187/2023, 12498 - PARANA EQUIPAMENTOS S A 49,34
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2023 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498 4.062,37
TOTAL 4.111,71 4.111,71 4.111,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/05/2023 49,34 Lançada
TOTAL   49,34