Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3197 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.04.00.00 - Arla |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200LITROS DE ARLA ,PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR;............
-001 2777 SHELL EVOLUX;..... |
4,30 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200LITROS DE ARLA ,PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR;............
-001 2777 SHELL EVOLUX;..... |
860,00 |
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18/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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860,00 |
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18/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3197/2023, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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2,06 |
19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2023
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008 |
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857,94 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
18/10/2023 |
2,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,06 |
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