O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO;.... -BALDE DE VASELINA 3KG;... 140,00 140,00
1.00 -CAMARA 12.5 X 16,RETROESCAVADEIRA;..... 295,00 295,00
1.00 -CAMARA 1-000 X 20, AGR. IVN 7645;... 235,00 235,00
4.00 -PROTETOR 20 ,AGR. IVN 7645;.... 80,00 320,00
2.00 -CAMARA 12.5 X 16 RETROESCAVADEIRA;... 295,00 590,00
1.00 -CAMARA 1.000 X 20 AGR. IVN 7645;...... 235,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO;.... -BALDE DE VASELINA 3KG;... -CAMARA 12.5 X 16,RETROESCAVADEIRA;..... -CAMARA 1-000 X 20, AGR. IVN 7645;... -PROTETOR 20 ,AGR. IVN 7645;.... -CAMARA 12.5 X 16 RETROESCAVADEIRA;... -CAMARA 1.000 X 20 AGR. IVN 7645;...... 1.815,00
02/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.815,00
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 1.815,00
TOTAL 1.815,00 1.815,00 1.815,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.