Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º
TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS......
(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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=SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023................
*JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA.....
*OSMAR DA SILVA..................
*ROBSON MELLO RODRIGUES..........
*JARDEL CARVALHO DA SILVA........
*JAIR PINTO LUCAS................
*LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO.....
*ANDRÉ ANTUNES DOS SANTOS........
*JACI XAVIER DA SILVA............
*RESSOLI DE MATOS FILHO.......... =SERVIÇO DE MERENDEIRA ESCOLAR,
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023...
*ANDREA LUCIANE P.GALARGO........
*GENECI DE FÁTIMA DOS SANTOS TAVARES..........................
*IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR....
*JANETE DE MORAES................
*LEONIRA DA SILVA................
*MIRIAM DA SILVA.................
*VANESSA PANTALHÃO FRANCISCO DA SILVA............................
*EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. |
67.589,44 |
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28/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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67.589,44 |
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28/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3216/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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3.244,29 |
28/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3216/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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3.379,47 |
28/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3216/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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7.434,84 |
03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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53.530,84 |
TOTAL |
67.589,44 |
67.589,44 |
67.589,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.