Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA DE ABRIL 2023 |
62.050,86 |
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28/04/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 |
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62.050,86 |
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28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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130,67 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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244,83 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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268,00 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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440,00 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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774,99 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.025,70 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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2.004,98 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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2.512,61 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.239,53 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.503,99 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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7.388,16 |
28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 3278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.517,40 |
TOTAL |
62.050,86 |
62.050,86 |
62.050,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.