Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA DE ABRIL 2023 |
79.287,23 |
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28/04/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 |
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79.287,23 |
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28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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177,01 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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187,98 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANT SALARIAL RECEBIDO POR OP, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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324,58 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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351,00 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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402,50 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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441,41 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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537,61 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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3.324,02 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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9.398,90 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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9.697,56 |
28/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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11.898,92 |
28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 3413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.545,74 |
TOTAL |
79.287,23 |
79.287,23 |
79.287,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.