| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3419 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE ABRIL 2023 | 162,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | FGTS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE ABRIL 2023 | 162,73 | ||
| 28/04/2023 | Liquidação folha de pagto comp.abril/2023 | 162,73 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2023 FGTS - 9484 | 162,73 | ||
| TOTAL | 162,73 | 162,73 | 162,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||