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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3594 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
748.00 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTO(NORMAL, CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERM 139,21 104.129,08
1.00 =SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- 11.137,14 11.137,14
1.00 =SERV.DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- 2.257,12 2.257,12
10.00 =SERV.DE CIRURGIAS:PORTE MÉDIO,INCLUINDO AUXILIAR......... --------------------------------- 2.524,41 25.244,10
7.00 =SERV.DE ANESTESIA EM (CESARIANA, CURETAGEM,LAQUEADURA E TUBÁRIA).. --------------------------------- 1.429,26 10.004,82
4.00 =SERV.DE ANESTESIA EM COLECISTECTOMIA.................. 1.874,75 7.499,00
6.00 =SERV.DE ANESTESIA EM CORREÇÃO HIDROCELE,HEMORRAIDECTOMIA E HERNIORRAFIA..................... --------------------------------- 1.670,57 10.023,42
5.00 =SERV.PEDIÁTRICO DE ASSISTÊNCIA AO PARTO......................... 1.002,34 5.011,70
5.00 =SERV.EM PARTO CESARIANO......... 1.893,31 9.466,55
2.00 =SERV.DE CURETAGEM E CONIZAÇÃO... 1.429,26 2.858,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTO(NORMAL, CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO PRESENCIAL nº002/2021..... --------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO 24h...... --------------------------------- =SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- =SERV.DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- =SERV.DE CIRURGIAS:PORTE MÉDIO,INCLUINDO AUXILIAR......... --------------------------------- =SERV.DE ANESTESIA EM (CESARIANA, CURETAGEM,LAQUEADURA E TUBÁRIA).. --------------------------------- =SERV.DE ANESTESIA EM COLECISTECTOMIA.................. =SERV.DE ANESTESIA EM CORREÇÃO HIDROCELE,HEMORRAIDECTOMIA E HERNIORRAFIA..................... --------------------------------- =SERV.PEDIÁTRICO DE ASSISTÊNCIA AO PARTO......................... =SERV.EM PARTO CESARIANO......... =SERV.DE CURETAGEM E CONIZAÇÃO... 187.631,45
03/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 187.631,45
03/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2023, 14752 - SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA 2.814,47
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2023 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - 14752 184.816,98
TOTAL 187.631,45 187.631,45 187.631,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/05/2023 2.814,47 Lançada
TOTAL   2.814,47