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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3668 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SÉRIE JAP 00326 QUE SOFREU SINISTRO CONFORME B.O. POLÍCIA CIVIL nº320/2016. PARECER JURÍDICO nº063/2023 ANEXO........ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2023. --------------------------------- =ADESIVO PARA JUNTAS............. 42,30 42,30
1.00 =ALAVANÇA DE CONTROLE............ 7.960,00 7.960,00
28.00 =ARRUELA 3/8 LISA................ 2,34 65,52
28.00 =ARRUELA DE PRESSÃO 3/8.......... 2,80 78,40
1.00 =CONJUNTO DE CONEXÕES............ 321,60 321,60
3.00 =FITA ISOLANTE................... 15,44 46,32
28.00 =PARAFUSO SEXTAVADO NF.3/8X1..... 2,63 73,64
3.00 =SILICONE ALT.TEMPERATURA CINZA/PRETO...................... 85,00 255,00
1.00 =TAMPA RADIADOR ÓLEO............. 198,20 198,20
2.00 =TRAVA QUÍMICA 10GR.............. 26,10 52,20
2.00 =VEDA ROSCA 10m.................. 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SÉRIE JAP 00326 QUE SOFREU SINISTRO CONFORME B.O. POLÍCIA CIVIL nº320/2016. PARECER JURÍDICO nº063/2023 ANEXO........ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2023. --------------------------------- =ADESIVO PARA JUNTAS............. =ALAVANÇA DE CONTROLE............ =ARRUELA 3/8 LISA................ =ARRUELA DE PRESSÃO 3/8.......... =CONJUNTO DE CONEXÕES............ =FITA ISOLANTE................... =PARAFUSO SEXTAVADO NF.3/8X1..... =SILICONE ALT.TEMPERATURA CINZA/PRETO...................... =TAMPA RADIADOR ÓLEO............. =TRAVA QUÍMICA 10GR.............. =VEDA ROSCA 10m.................. 9.107,18
18/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 9.107,18
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2023 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - 15081 9.107,18
TOTAL 9.107,18 9.107,18 9.107,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.