Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: PAOLO DOS SANTOS PACHECO |
Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PROCESSO DE Nº847/2023......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONÁRIO Paolo dos Santos Pacheco DO CPF: 022.963.180-02,O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,O QUAL SUBSTITUIO O MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS PELO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO;..... *Candelaria/RS dia 15/03/2023;.. -ALMOÇO,NFC-e: 193971 serie: 1;... | 50,00 | 50,00 |
1.00 | *Soledade/RS ,dia 21/03/2023;.... -CAFÉ, NFC-e: 000289358 SERIE: 001.....*CAFÉ, NFC-e: 000289375 serie: 001;..... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | *Cruz Alta/RS, dia 22/03/2023;... -CAFÉ, NFC-e: 000004257 serie: 1;.... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | *Tapera/RS , no dia 22/03/2023;.. -ALMOÇO, NFC-e : 000045015 serie: 001;............ | 25,00 | 25,00 |
1.00 | *Cruz Alta/RS, no dia 27/03/2023;.... -CAFE, NFC-e: 000087176 serie: 001;..... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | *Cruz Alta/RS no dia 27/03/2023 -LANCHE, NFC-e: 000397152 serie: 071;...... | 7,98 | 7,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/05/2023 | PROCESSO DE Nº847/2023......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONÁRIO Paolo dos Santos Pacheco DO CPF: 022.963.180-02,O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,O QUAL SUBSTITUIO O MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS PELO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO;..... *Candelaria/RS dia 15/03/2023;.. -ALMOÇO,NFC-e: 193971 serie: 1;... *Soledade/RS ,dia 21/03/2023;.... -CAFÉ, NFC-e: 000289358 SERIE: 001.....*CAFÉ, NFC-e: 000289375 serie: 001;..... *Cruz Alta/RS, dia 22/03/2023;... -CAFÉ, NFC-e: 000004257 serie: 1;.... *Tapera/RS , no dia 22/03/2023;.. -ALMOÇO, NFC-e : 000045015 serie: 001;............ *Cruz Alta/RS, no dia 27/03/2023;.... -CAFE, NFC-e: 000087176 serie: 001;..... *Cruz Alta/RS no dia 27/03/2023 -LANCHE, NFC-e: 000397152 serie: 071;...... | 142,98 | ||
08/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 142,98 | ||
11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2023 Paolo dos Santos Pacheco - 14488 | 142,98 | ||
TOTAL | 142,98 | 142,98 | 142,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |