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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAOLO DOS SANTOS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3709 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº847/2023......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONÁRIO Paolo dos Santos Pacheco DO CPF: 022.963.180-02,O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,O QUAL SUBSTITUIO O MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS PELO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO;..... *Candelaria/RS dia 15/03/2023;.. -ALMOÇO,NFC-e: 193971 serie: 1;... 50,00 50,00
1.00 *Soledade/RS ,dia 21/03/2023;.... -CAFÉ, NFC-e: 000289358 SERIE: 001.....*CAFÉ, NFC-e: 000289375 serie: 001;..... 20,00 20,00
1.00 *Cruz Alta/RS, dia 22/03/2023;... -CAFÉ, NFC-e: 000004257 serie: 1;.... 20,00 20,00
1.00 *Tapera/RS , no dia 22/03/2023;.. -ALMOÇO, NFC-e : 000045015 serie: 001;............ 25,00 25,00
1.00 *Cruz Alta/RS, no dia 27/03/2023;.... -CAFE, NFC-e: 000087176 serie: 001;..... 20,00 20,00
1.00 *Cruz Alta/RS no dia 27/03/2023 -LANCHE, NFC-e: 000397152 serie: 071;...... 7,98 7,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 PROCESSO DE Nº847/2023......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONÁRIO Paolo dos Santos Pacheco DO CPF: 022.963.180-02,O QUAL REALIZOU VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,O QUAL SUBSTITUIO O MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS PELO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO;..... *Candelaria/RS dia 15/03/2023;.. -ALMOÇO,NFC-e: 193971 serie: 1;... *Soledade/RS ,dia 21/03/2023;.... -CAFÉ, NFC-e: 000289358 SERIE: 001.....*CAFÉ, NFC-e: 000289375 serie: 001;..... *Cruz Alta/RS, dia 22/03/2023;... -CAFÉ, NFC-e: 000004257 serie: 1;.... *Tapera/RS , no dia 22/03/2023;.. -ALMOÇO, NFC-e : 000045015 serie: 001;............ *Cruz Alta/RS, no dia 27/03/2023;.... -CAFE, NFC-e: 000087176 serie: 001;..... *Cruz Alta/RS no dia 27/03/2023 -LANCHE, NFC-e: 000397152 serie: 071;...... 142,98
08/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 142,98
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2023 Paolo dos Santos Pacheco - 14488 142,98
TOTAL 142,98 142,98 142,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.