O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORQUE OS MESMOS NÃO PODEM DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES COM SEGURANÇA SEM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS , CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA;....... -PROTETOR SOLAR FPS 70 120ML PROFISSIONAL NUTRIEX;..... 44,28 442,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORQUE OS MESMOS NÃO PODEM DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES COM SEGURANÇA SEM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS , CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA;....... -PROTETOR SOLAR FPS 70 120ML PROFISSIONAL NUTRIEX;..... 442,80
22/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 442,80
22/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3713/2023, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME 5,31
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2023 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021 437,49
TOTAL 442,80 442,80 442,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/05/2023 5,31 Lançada
TOTAL   5,31