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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3752 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUM. DE OBRAS E TRÂNSITO;............... -LAVAGEM DE VECTRA IQE-5417;.... 40,00 40,00
1.00 -LAV. DE GOL IRX 6827;...... 40,00 40,00
1.00 -LAV. FIESTA ILL-1250;..... 40,00 40,00
4.00 -CONSERTO DE PNEU IVN 7645;..... 70,00 280,00
3.00 -CONSERTO DE PNEU RETRO, DIANTEIRO;..... 100,00 300,00
1.00 -LAV. DA RETRO;..... 250,00 250,00
2.00 -LAV. DA PATROLA;...... 400,00 800,00
1.00 -LAV.DO CAMINHÃO INH 2J88 ELÉTRICA MOTOR E CARROCERIA;.... 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUM. DE OBRAS E TRÂNSITO;............... -LAVAGEM DE VECTRA IQE-5417;.... -LAV. DE GOL IRX 6827;...... -LAV. FIESTA ILL-1250;..... -CONSERTO DE PNEU IVN 7645;..... -CONSERTO DE PNEU RETRO, DIANTEIRO;..... -LAV. DA RETRO;..... -LAV. DA PATROLA;...... -LAV.DO CAMINHÃO INH 2J88 ELÉTRICA MOTOR E CARROCERIA;.... 1.790,00
18/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.790,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 1.790,00
TOTAL 1.790,00 1.790,00 1.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.