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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS E VEICULOS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -CONSERTO DE PNEUS, CAMINHÃO IKZ 9J96;..... 60,00 240,00
2.00 -CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA 19/524;..... 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS E VEICULOS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -CONSERTO DE PNEUS, CAMINHÃO IKZ 9J96;..... -CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA 19/524;..... 640,00
22/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 640,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.