Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1440............
=NFST nº 025986.008 SÉRIE ÚNICA....
206,60
206,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1440............
=NFST nº 025986.008 SÉRIE ÚNICA....
206,60
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
206,60
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2023
OI SA - 8968
206,60
TOTAL
206,60
206,60
206,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.