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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO), PARA SER UTILIZADO NO ESF CRUZEIRO ,ONDE É DE SUMA IMPORTANCIA PARA MELHORAR O PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SEUS DESKTOPS;....... -SSD 240 P/ DESKTOP;..... 227,95 683,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO), PARA SER UTILIZADO NO ESF CRUZEIRO ,ONDE É DE SUMA IMPORTANCIA PARA MELHORAR O PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SEUS DESKTOPS;....... -SSD 240 P/ DESKTOP;..... 683,85
22/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 683,85
24/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2023 PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - 15773 683,85
TOTAL 683,85 683,85 683,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.