Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA;......
-FILTRO DE ÓLEO( CORSA);.... |
28,00 |
84,00 |
1.00 |
-001878 VECTRA;.... |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA;......
-FILTRO DE ÓLEO( CORSA);.... -001878 VECTRA;.... |
122,00 |
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02/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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122,00 |
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02/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3842/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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1,46 |
07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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120,54 |
TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
02/06/2023 |
1,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,46 |
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