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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO CESAR DARTORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3863 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 07 PESSOAS, REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTES PARA A POPULAÇÃO.DENTRE OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS E QUE NECESSITARÃO DE HOSPEDAGEM , ESTÃO A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL QUE MINISTRARÁ A PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A EQUIPE PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O PRESIDENTE DA CETRAM;...... -PE 80,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 07 PESSOAS, REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTES PARA A POPULAÇÃO.DENTRE OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS E QUE NECESSITARÃO DE HOSPEDAGEM , ESTÃO A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL QUE MINISTRARÁ A PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A EQUIPE PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O PRESIDENTE DA CETRAM;...... -PERNOITES , SENDO UMA NOITE DE DOMINGO DIA 07/05/2023 PARA 04 PESSOAS E OUTRA NOITE DE TERÇA FEIRA DIA 09/05/2023 PARA 03 PESSOAS;....... 560,00
29/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 560,00
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2023 PAULO CESAR DARTORA-ME - 12984 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.