Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Turismo | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA SER SERVIDOS NO COQUETEL NA TARDE DO DIA 25/04/2023 E NA NOITE DE 26/04/2023, CONTEMPLANDO A PROGRAMAÇÃO PREPARATÓRIA DAS CANDIDATAS A SOBERANAS;.... -SALGADINHOS SORTIDOS (PASTEIS DE CARNE,PASTEIS DE FRANGO ASSADOS , RISOLES, CANUDINHOS E BOLINHAS DE QUIEJO)...PARA SER SERVIDOS NO DIA 25/04/2023;.... | 0,90 | 225,00 |
250.00 | -SALGADINHOS SORTIDOS (PASTEIS DE CARNE,PASTEIS DE FRANGO ASSADOS , RISOLES, CANUDINHOS E BOLINHAS DE QUIEJO)...PARA SER SERVIDOS NO DIA 26/04/2023;.... | 0,90 | 225,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA SER SERVIDOS NO COQUETEL NA TARDE DO DIA 25/04/2023 E NA NOITE DE 26/04/2023, CONTEMPLANDO A PROGRAMAÇÃO PREPARATÓRIA DAS CANDIDATAS A SOBERANAS;.... -SALGADINHOS SORTIDOS (PASTEIS DE CARNE,PASTEIS DE FRANGO ASSADOS , RISOLES, CANUDINHOS E BOLINHAS DE QUIEJO)...PARA SER SERVIDOS NO DIA 25/04/2023;.... -SALGADINHOS SORTIDOS (PASTEIS DE CARNE,PASTEIS DE FRANGO ASSADOS , RISOLES, CANUDINHOS E BOLINHAS DE QUIEJO)...PARA SER SERVIDOS NO DIA 26/04/2023;.... | 450,00 | ||
31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 450,00 | ||
06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 450,00 | ||
TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |