| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEWTRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL E ESF PORTÃO, SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA TENTO COMO MEDIDA DE PRECAUÇÃO PARA ESTES EQUIPAMENTO;...... -FRAGMENTADORA DE PAPEL,SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA MECANICO DA CAIXA DE REDUÇÃO;..... | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL E ESF PORTÃO, SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA TENTO COMO MEDIDA DE PRECAUÇÃO PARA ESTES EQUIPAMENTO;...... -FRAGMENTADORA DE PAPEL,SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA MECANICO DA CAIXA DE REDUÇÃO;..... | 1.600,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.600,00 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2023 NEWTRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 15196 | 1.600,00 | ||
| 23/06/2023 | Devolução de TED | -1.600,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2023 NEWTRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 15196 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||