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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER, SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MATERIAIS ESTES PARA O ANO DE 2023 ;..................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 500UN;... 31,50 945,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER, SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MATERIAIS ESTES PARA O ANO DE 2023 ;..................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 500UN;... 945,00
29/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 945,00
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2023 CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI - 15034 945,00
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.