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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3944 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Caderno 96 folhas 140 mm x 202 mm. 11,95 597,50
85.00 Caderno 96 folhas 275 mm x 202 mm. 12,95 1.100,75
2.00 Caneta esferográfica azul caixa c/ 50 34,80 69,60
50.00 Cola Líquida Branca 110g 5,00 250,00
5.00 Cola Líquida Branca 1Kg 21,95 109,75
200.00 EVA Felpudo 40x60cm espessura 1 mm (20 cor Amarelo, 20 branco, 20 laranja, 20 marrom, 20 cor de pele, 20 pink, 20 preto, 20 turquesa, 20 verde e 20 vermelho). 8,50 1.700,00
20.00 Fita Adesiva Transparente 48mm x 50m 7,95 159,00
5.00 Fita Crepe 24 mm com 50m 8,95 44,75
20.00 Giz de cera 12 cores 5,95 119,00
50.00 Massa de modelar 12 cores 3,20 160,00
2.00 Papel Vergê Branco c/50 folhas 26,90 53,80
2.00 Papel Vergê Palha c/50 folhas 26,90 53,80
8.00 Pincel Atômico Marcador Permanente 1100-P( 2 azul, 2 verde, 2 preto, 2 vermelho) 6,95 55,60
20.00 Tesoura escolar 13cm 5,95 119,00
10.00 Tinta Tempera Guache. 250 ml Cor Vermelha 11,95 119,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Caderno 96 folhas 140 mm x 202 mm. Caderno 96 folhas 275 mm x 202 mm. Caneta esferográfica azul caixa c/ 50 Cola Líquida Branca 110g Cola Líquida Branca 1Kg EVA Felpudo 40x60cm espessura 1 mm (20 cor Amarelo, 20 branco, 20 laranja, 20 marrom, 20 cor de pele, 20 pink, 20 preto, 20 turquesa, 20 verde e 20 vermelho). Fita Adesiva Transparente 48mm x 50m Fita Crepe 24 mm com 50m Giz de cera 12 cores Massa de modelar 12 cores Papel Vergê Branco c/50 folhas Papel Vergê Palha c/50 folhas Pincel Atômico Marcador Permanente 1100-P( 2 azul, 2 verde, 2 preto, 2 vermelho) Tesoura escolar 13cm Tinta Tempera Guache. 250 ml Cor Vermelha 4.712,05
28/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 4.712,05
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2023 MF MACHADO SOARES - 15661 4.712,05
TOTAL 4.712,05 4.712,05 4.712,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.