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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA SER UTILIZADOS NAS CRIANÇAS QUE PRECISAM ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;...... -METROMIDAZOL 400;... 21,99 21,99
1.00 -CELECOXIBE 200GR;.... 89,90 89,90
1.00 -IBUPROFENO GOTAS;.... 15,70 15,70
1.00 -SERTRALINA 50MG;.... 30,00 30,00
2.00 -QUETIAPINA 25MG;.... 33,50 67,00
3.00 -PARACETAMOL 750MG;..... 6,50 19,50
1.00 -FLUTICASONA SPRAY;..... 66,00 66,00
1.00 -PROMETAZINA POMADA;.... 18,00 18,00
1.00 -SORO FISIOLÓGICO;... 9,90 9,90
1.00 -SERINGA 20ML;..... 2,50 2,50
1.00 -APETISINA BC;.... 15,75 15,75
2.00 -SADOL;.... 13,95 27,90
1.00 -OTOCIRIAX;..... 48,00 48,00
2.00 -AMOXILINA + CLAVULANATO 875;.... 113,95 227,90
1.00 -BISACODIL;..... 4,60 4,60
1.00 -LACTULONA;..... 26,90 26,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA SER UTILIZADOS NAS CRIANÇAS QUE PRECISAM ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;...... -METROMIDAZOL 400;... -CELECOXIBE 200GR;.... -IBUPROFENO GOTAS;.... -SERTRALINA 50MG;.... -QUETIAPINA 25MG;.... -PARACETAMOL 750MG;..... -FLUTICASONA SPRAY;..... -PROMETAZINA POMADA;.... -SORO FISIOLÓGICO;... -SERINGA 20ML;..... -APETISINA BC;.... -SADOL;.... -OTOCIRIAX;..... -AMOXILINA + CLAVULANATO 875;.... -BISACODIL;..... -LACTULONA;..... 691,54
29/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 691,54
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2023 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 691,54
TOTAL 691,54 691,54 691,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.