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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
320.00 ORDEM DE COMPRA nº82/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº157/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Sugador odontológico descartável 15cm de comprimento (embalagem com 40 unidades) 7,85 2.512,00
10.00 Sugador endodôntico (embalagem com 20 unidades) 13,70 137,00
20.00 Tira abrasiva de aço 125mm x 6,0 x 0,12 (embalagem com 12 unidades) 5,95 119,00
6.00 Resina flow cor A3 (seringa 2g) 13,00 78,00
6.00 Resina flow cor A3,5 (seringa 2g) 14,00 84,00
16.00 Spray lubrificante para canetas de rotação 19,90 318,40
15.00 Kit de ionômero de vidro autopolimerizável (pó e líquido) 25,50 382,50
40.00 Espelho bucal nº 5 3,25 130,00
10.00 Pasta profilática com flúor sabor menta (embalagem com 90g) 4,30 43,00
16.00 Pinça clínica para algodão 10,20 163,20
10.00 Indicador biológico para teste de autoclave (embalagem com 10 unidades) 23,00 230,00
4.00 Detergente desincrustante para alumínio (frasco de 1L) 50,00 200,00
3.00 Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (infantil) 439,00 1.317,00
4.00 Suporte de parede para avental de chumbo 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 ORDEM DE COMPRA nº82/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº157/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Sugador odontológico descartável 15cm de comprimento (embalagem com 40 unidades) Sugador endodôntico (embalagem com 20 unidades) Tira abrasiva de aço 125mm x 6,0 x 0,12 (embalagem com 12 unidades) Resina flow cor A3 (seringa 2g) Resina flow cor A3,5 (seringa 2g) Spray lubrificante para canetas de rotação Kit de ionômero de vidro autopolimerizável (pó e líquido) Espelho bucal nº 5 Pasta profilática com flúor sabor menta (embalagem com 90g) Pinça clínica para algodão Indicador biológico para teste de autoclave (embalagem com 10 unidades) Detergente desincrustante para alumínio (frasco de 1L) Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (infantil) Suporte de parede para avental de chumbo 6.514,10
18/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.512,00
22/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3960/2023 - REF. SETEMBRO/2023, DANFE nº3776 SÉRIE 1. DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 16007 2.512,00
25/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.002,10
03/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3960/2023 - REF. DANFE nº3775 SÉRIE 1. DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 16007 4.002,10
TOTAL 6.514,10 6.514,10 6.514,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.