ORDEM DE COMPRA nº89/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº164/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Removedor químico-mecânico da cárie em gel (seringa com 1ml)
120,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
ORDEM DE COMPRA nº89/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº164/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Removedor químico-mecânico da cárie em gel (seringa com 1ml)
480,00
22/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
480,00
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2023
MX4 COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - 16009
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.