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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3970 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ORDEM DE COMPRA nº90/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº165/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Tira abrasiva de aço 125mm x 4,0 x 0,12 (embalagem com 12 unidades) 6,00 120,00
4.00 Pincel de pelo de marta redondo para escultura de restaurações de resina 21,00 84,00
2.00 Condicionador ácido fluorídrico 10% em gel (seringa de 2,5ml) 11,00 22,00
1.00 Câmara escura para revelação cor preta 245,00 245,00
4.00 Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone removível e autoclavável (azul ou verde) 36,50 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 ORDEM DE COMPRA nº90/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº165/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Tira abrasiva de aço 125mm x 4,0 x 0,12 (embalagem com 12 unidades) Pincel de pelo de marta redondo para escultura de restaurações de resina Condicionador ácido fluorídrico 10% em gel (seringa de 2,5ml) Câmara escura para revelação cor preta Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone removível e autoclavável (azul ou verde) 617,00
14/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 617,00
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3970/2023 PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA - 10271 617,00
TOTAL 617,00 617,00 617,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.