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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3987 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NOVAS LED, QUE ESTÃO SENDO INSTALADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;.... -PARAFUSO 1/2 X 300;..... 14,56 291,20
10.00 -ABRAÇADEIRA 220;.... 69,40 694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NOVAS LED, QUE ESTÃO SENDO INSTALADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;.... -PARAFUSO 1/2 X 300;..... -ABRAÇADEIRA 220;.... 985,20
01/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 985,20
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 985,20
TOTAL 985,20 985,20 985,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.