Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 04/06/2023
MOTIVO:Participar como representante do município da Solenidade Nacional Alusiva ao Patrono da Arma de Artilharia a ser realizado no Regimento Mallet
PORTARIA DE VIAGEM Nº12..........
EMISSÃO DA PORTARIA:15/05/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 04/06/2023
MOTIVO:Participar como representante do município da Solenidade Nacional Alusiva ao Patrono da Arma de Artilharia a ser realizado no Regimento Mallet
PORTARIA DE VIAGEM Nº12..........
EMISSÃO DA PORTARIA:15/05/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
19/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2023
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.