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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA, PARA SEREM USADOS NA REVISÃO DAS 100HORAS DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR;... -FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE215BR/MODERNO/GR1803BR;...... 142,35 142,35
1.00 -FILTRO COMB.C/ST SENSORIADO XCMG/XE215BR/GR1803B/;...... 255,35 255,35
1.00 -FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE150BR;... 398,75 398,75
2.00 -FILTRO ÓLEO HIDR. XS122PD,XS123,XS120 XMR403SVT;.... 345,00 690,00
1.00 -FILTRO DE AR EXTERNO XT870BR, XS123PDBR;..... 215,70 215,70
1.00 -FILTRO DE AR INTERNO XT870BR/ XS123PDBR;..... 118,95 118,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA, PARA SEREM USADOS NA REVISÃO DAS 100HORAS DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR;... -FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE215BR/MODERNO/GR1803BR;...... -FILTRO COMB.C/ST SENSORIADO XCMG/XE215BR/GR1803B/;...... -FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE150BR;... -FILTRO ÓLEO HIDR. XS122PD,XS123,XS120 XMR403SVT;.... -FILTRO DE AR EXTERNO XT870BR, XS123PDBR;..... -FILTRO DE AR INTERNO XT870BR/ XS123PDBR;..... 1.821,10
01/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.821,10
15/06/2023 Pagamento de Empenho 4007/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.821,10
TOTAL 1.821,10 1.821,10 1.821,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.