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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4025 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -CAP ESGOTO SN DN40MM;... 4,90 4,90
1.00 -COLA CANO ;... 4,90 4,90
1.00 -CAP. ESGOTO SN DN50MM;.... 8,60 8,60
1.00 -LIXA FERRO 080 DOBLE;... 3,50 3,50
1.00 -PARAFUSO VASO SANITARIO 10MM;... 15,90 15,90
1.00 -ANEL VEDAÇÃO ;.... 12,60 12,60
1.00 -SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;..... 11,50 11,50
1.00 -TUBO PVC ESGOTO 50MM;.... 13,50 13,50
1.00 -JOELHO 45 ESGOTO SN DN50MM;... 9,50 9,50
1.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... 1,50 1,50
1.00 -COLA CANO 17GR MUNDIAL PRIME;... 4,90 4,90
1.00 -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80;.... 2,50 2,50
1.00 -PINCEL 3/4" ATLAS;.... 4,70 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -CAP ESGOTO SN DN40MM;... -COLA CANO ;... -CAP. ESGOTO SN DN50MM;.... -LIXA FERRO 080 DOBLE;... -PARAFUSO VASO SANITARIO 10MM;... -ANEL VEDAÇÃO ;.... -SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;..... -TUBO PVC ESGOTO 50MM;.... -JOELHO 45 ESGOTO SN DN50MM;... -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... -COLA CANO 17GR MUNDIAL PRIME;... -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80;.... -PINCEL 3/4" ATLAS;.... -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25;.... 98,80
02/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 98,80
02/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4025/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 1,18
07/06/2023 Pagamento de Empenho 4025/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 97,62
TOTAL 98,80 98,80 98,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 02/06/2023 1,18 Lançada
TOTAL   1,18