3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE
SERV.DE OFICINA ELETROMECÂNICA
REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L-1620 DE PLACAS IRY1376 e DO CONSERTO E SOCORRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC.MUN.DE OBRAS REALIZADO NOS DIAS 27/03/2023, 04 e 14/04/2023.....................
---------------------------------
=SERVIÇO DE SOCORRO ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA EM 14/04/2023 ORÇAMENTO nº214..................
---------------------------------
150,00
150,00
1.00
=SERVIÇO DE CONSERTO DO ARRANQUE E ALTERNADOS DA RETROESCAVADEIRA EM 27/03/2023 ORÇAMENTO nº120....
---------------------------------
180,00
180,00
1.00
=SERVIÇO DE CONBSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA IRY1376 NO DIA 04/04/2023 ORÇAMENTO nº171...
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE
SERV.DE OFICINA ELETROMECÂNICA
REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L-1620 DE PLACAS IRY1376 e DO CONSERTO E SOCORRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC.MUN.DE OBRAS REALIZADO NOS DIAS 27/03/2023, 04 e 14/04/2023.....................
---------------------------------
=SERVIÇO DE SOCORRO ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA EM 14/04/2023 ORÇAMENTO nº214..................
--------------------------------- =SERVIÇO DE CONSERTO DO ARRANQUE E ALTERNADOS DA RETROESCAVADEIRA EM 27/03/2023 ORÇAMENTO nº120....
--------------------------------- =SERVIÇO DE CONBSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA IRY1376 NO DIA 04/04/2023 ORÇAMENTO nº171...
630,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
630,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.