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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4066 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DO SAMU DE SALTO DO JACUI RS......................... --------------------------------- =DETECTOR POTÁTIL DIGITAL........ 623,00 623,00
2.00 =APARELHO DE PRESSÃO OBESO....... 166,00 332,00
1.00 =APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL.... 112,00 112,00
1.00 =APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO OBESO...................... 249,00 249,00
4.00 =TORNIQUETE TÁTICO ADULTO/PEDIÁTRICO................ 99,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DO SAMU DE SALTO DO JACUI RS......................... --------------------------------- =DETECTOR POTÁTIL DIGITAL........ =APARELHO DE PRESSÃO OBESO....... =APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL.... =APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO OBESO...................... =TORNIQUETE TÁTICO ADULTO/PEDIÁTRICO................ 1.712,00
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.712,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2023 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565 1.712,00
TOTAL 1.712,00 1.712,00 1.712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.